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为了进一步完善内部审计准则体系,指导信息系统审计实践,中国内部审计协会组织制定了《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》,经中国内部审计协会准则专业委员会审议通过,自2021年3月1日起施行。临商银行审计部在单位内部OA系统发布通知,要求全体内审人员及时进一步了解该《指南》的特点和主要内容,与工会组织的“读书月”活动相结合,推动《指南》的学习和应用。
通过学习,内审人员充分认识到,信息系统审计包括审计计划、审计依据、审计方法、审计技术、审计人员配置、审计实施流程、审计报告以及审计质量控制等多个内容。作为内部审计准则的一部分,《第3205号内部审计实务指南——信息系统审计》为广大内审机构和内审人员提供规范性的操作规程和方法,以规范信息系统审计行为,控制审计工作风险,提高审计工作效率和质量,更好地为临商银行的经营战略目标服务,更加充分地发挥新时代内部审计的价值。
(孙胜龙)